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采购与付款循环的审计题库

题库介绍:
采购与付款循环审计题库,主要涵盖了企业从采购原材料或服务、到完成支付活动全过程的内部控制和实质性测试的各类审计题目。其中包括但不限于以下几个方面: 1. 供应商评估与选择流程审计,如对新供应商的引入审批、供应商资质审核等环节的控制有效性进行测试。 2. 采购订单生成及审批流程审计,涉及采购计划制定、采购合同签订、采购订单变更等内部控制是否健全有效。 3. 物资验收与入库管理审计,包括实物收货、质量检验、入库记录等方面的合规性和准确性测试。 4. 应付账款及预付账款核算审计,审查应付账款的确认、计量、记录以及支付流程中的内部控制,预防虚假采购、资金挪用等问题。 5. 折扣、退货及退款处理审计,关注企业在享受采购折扣、处理退货退款时的会计处理是否符合会计准则和内部规定。 通过此类题库的训练,审计人员可以全面了解并熟练掌握采购与付款循环各个环节的审计方法和技术,提升对企业经营风险的识别与防控能力。

总计题目数量:133

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